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不能跨财务年度反结账,需要找到年结时的备份账套恢复过来使用.
1.kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作
2.如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证(2)删除结转损益凭证(3)删除转未分配利润的凭证添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年结.
反结账是什么?
反结账是在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,将业务期间反结到上一期的功能.
反结账后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,需要慎重使用.已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功后,可以对账务进行调整和修改.还可能涉及到反记账、反审核,即取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等.
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